為規范公司內部控制管理工作,提高風險應對能力,推動企業高質量發展,根據國家有關法律法規,結合公司實際情況,財務部按照集團公司印發的《集團內部控制管理辦法》組織開展學習。
按照內控管理的總體目標以及管業務必須管內控的原則,財務部承擔本部室職責范圍內的內控管理職責,首先對本部室制定的規章制度嚴格審核審查,通過健全的制度體系,強化內控措施,細化工作流程,嚴格審批權限,規范操作程序。
財務崗位的控制措施,不僅僅限于不相容職務之間的分離控制,還包括會計系統控制,審批控制,預算控制等,在日常工作中,財務人員應形成各司其職、各負其責、互相制約的工作機制,明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任;嚴格執行國家統一的會計準則制度,加強會計基礎工作,做好財產記錄,保證賬實相符,確保會計資料的真實完整。