根據集團公司印發的重點領域“四風”風險點及防控措施,我部結合相關財務制度組織部室人員對重點領域“四風”風險點及防控措施開展學習、宣貫,確保經辦人員防范風險、規范操作。
財務部依據有關財經法規,應嚴格執行財務收支審批制度,明確財務部各項工作職責,在票據審核和資金撥付上層層把關,對款項收支的合理性、合法性、完整性進行確認,保證公司的經濟活動合法、準確、安全、完整,使會計審核工作依法有序進行,嚴格差旅費、招待費審批流程,按照相關辦法的范疇和標準報銷。財務審批作為財務收支的一種重要途徑,不僅包括事后的審批控制,還要包括事前的預算審批,特別是金額較大或重要的財務支出,必須按照預算進行審批。
積極開展自查、抽查和監督檢查工作,財務部要落實到機關及所屬單位全體財務人員,實現合規多方聯動,上下貫通,針對發現問題精準施策,確保整改落實到位,杜絕違規行為發生,共同營造風清氣正的發展環境。